Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0843/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,84 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 128,70 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0841/19 | inštalatérske práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 88,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 185,15 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,56 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,56 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/19 | oprava zásuviek - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 145,20 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/19 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 622,80 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0835/19 | oprava poruchy kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 93,60 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/19 | nedoplatok za teplo 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 61,17 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/18 | centralizovaná ochrana 10-12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/19 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 957,38 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/18 | nedoplatok za teplo 12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 40,51 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,43 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,91 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 396,72 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/19 | výmena termostatických hlavíc Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 109,62 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |