Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0843/19 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,84 € 12.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0842/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 128,70 € 11.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0841/19 inštalatérske práce Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 88,00 € 11.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0840/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 185,15 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0839/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 142,56 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0838/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 144,56 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0837/19 oprava zásuviek - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 145,20 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0836/19 revízie el. spotrebičov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 622,80 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0835/19 oprava poruchy kotlov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 93,60 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0834/19 nedoplatok za teplo 11/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 61,17 € 09.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0834/18 centralizovaná ochrana 10-12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0833/19 kuchynský inventár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 957,38 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0833/18 nedoplatok za teplo 12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 40,51 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0832/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 100,43 € 09.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0832/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0831/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 45,91 € 09.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0831/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0830/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 396,72 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0830/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0829/19 výmena termostatických hlavíc Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 2 109,62 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra