Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0460/21 za plyn HT16 9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0459/21 za plyn HT12 9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0458/21 za plyn Ľ.Z.6 ˇ9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0457/21 za plyn Lip.13 9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0517/21 za plyn HT16 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0516/21 za plyn HT12 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0515/21 za plyn Ľ.Z.6 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0514/21 za plyn Lip.13 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0585/21 za plyn HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0584/21 za plyn Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0583/21 za plyn Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0582/21 za plyn HT12 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0676/21 za plyn Ľ.Z.6 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0662/21 za plyn HT16 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0661/21 za plyn Lip.13 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0660/21 za plyn HT12 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 za plyn Lip.13 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 za plyn Ľ.Z.6 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 za plyn HT12 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 za plyn HT16 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra