Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0442/22 za plyn HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 za plyn Lip.13 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0418/22 za plyn HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0417/22 za plyn HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 za plyn Ľ.Z.6 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0744/23 za plyn HT12 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0743/23 za plyn HT16 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0742/23 za plyn Ľ.Z.6 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0741/23 za plyn Lip.13 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 88,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 za plyn HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 za plyn HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 za plyn Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 za plyn Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0557/23 za plyn HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0556/23 za plyn HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0555/23 za plyn Ľ.Z.6 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 za plyn Lip.13 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 46,00 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 za plyn Lip.13 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 15,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 za plyn Ľ.Z.6 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 za plyn HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra