Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0024/23 za plyn Lip.13 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 79,00 € 17.01.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 za plyn Ľ.Z.6 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 17.01.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 za plyn HT16 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 521,00 € 17.01.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 za plyn HT12 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 398,00 € 17.01.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0669/22 za plyn HT 16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0668/22 za plyn Lip.13 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0667/22 za plyn Ľ.Z.6 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0666/22 za plyn HT12 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0601/22 za plyn HT12 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0600/22 za plyn Lip.13 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0599/22 za plyn HT 16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0596/22 za plyn Ľ.Z.6 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0556/22 za plyn HT16 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0531/22 za plyn HT 12 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0530/22 za plyn Ľ.Z.6 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0529/22 za plyn Lip.13 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0528/22 za plyn HT12 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0739/15 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 18.12.2015 06.01.2016 Faktúra
DFBV/0738/15 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 55,00 € 18.12.2015 06.01.2016 Faktúra
DFBV/0698/15 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 01.12.2015 18.12.2015 Faktúra