Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0070/24 | za plyn HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | za plyn Lip.13 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | za plyn HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | za plyn Ľ.Z.6 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | za plyn Lip.13 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 82,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | za plyn Ľ.Z.6 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/24 | za plyn HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | za plyn HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | za obedy pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 215,04 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,05 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | obedy pre klientov 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,56 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 13,62 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3,58 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,91 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/21 | poskytnutá strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,48 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/14 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 165,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/18 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 89,22 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |