Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0580/13 | 580/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 137,48 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/13 | 592/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 3,78 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | fa za chladené jedlo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,27 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 379,85 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0407/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0676/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 415,34 € | 01.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 340,99 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | fa za chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 372,75 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 363,60 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/11 | 39/2011SL Slovgast | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/11 | 142/2011SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 479,24 € | 03.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/11 | 245/2011chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 30.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 320,40 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/11 | 307/2011chladená strava SLOVGAST | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 04.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 401,15 € | 01.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/11 | 408/2011Slovgast chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/11 | 480/2011SL Slovgast | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 600,96 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 298,20 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |