Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0322/12 342/2012služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 30.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/12 172/2012central.ochrana 1-3/2012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0572/11 592/2011ochrana objektov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 13.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0417/11 430/2011/služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 30.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/11 306/2011služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/11 156/2011služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0623/10 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 373,24 € 31.12.2010 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0811/23 centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2023 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 39,84 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 centralizovaná ochrana objektu 1-3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0143/24 centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,00 € 09.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0526/11 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 260,00 € 24.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0625/12 619/2012revízia plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 180,00 € 05.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0335/13 Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 155,00 € 30.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0575/14 revízia rozvodov plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 185,00 € 09.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0576/14 revízia rozvodov plynu HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 300,00 € 09.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/16 revízia plynu a spotrebičov Ľ.Z. 6, Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 185,00 € 16.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 revízia plynu a spotrebičov HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 300,00 € 16.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0271/17 odb. skúška PR a PS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 185,00 € 17.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov na HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 300,00 € 19.05.2017 26.05.2017 Faktúra