Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -799,82 € | 14.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0547/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 290,22 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0524/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 147,94 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0525/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,46 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0512/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 03.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0527/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,42 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0526/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,65 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0497/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0498/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0496/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0515/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 92,68 € | 04.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0519/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,79 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0521/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0400/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0401/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0402/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0403/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0404/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0405/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 217,08 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0412/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra |