Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/11 19/2011predplatné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SEPI 36014991 12,86 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/11 17/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 911,08 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/11 33/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 70,73 € 15.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/11 32/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3,74 € 15.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/11 22/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,33 € 16.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/11 20/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 15,16 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/11 22/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,33 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/11 23/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 44,71 € 18.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/11 24/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 42,73 € 18.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0016/11 25/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 205,54 € 18.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/11 35/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 170,90 € 18.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0016/11 25/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 205,54 € 19.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0017/11 26/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 96,48 € 19.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/11 34/2011inzercia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mediatel s.r.o. Bratislava 35859415 84,00 € 19.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0017/11 26/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 96,48 € 19.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/11 36/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 31,50 € 20.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0022/11 31/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,82 € 20.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/11 75/2011Právo sociálneho zabezpečenia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Iura edition s.r.o. 31348262 27,50 € 21.01.2011 29.04.2015 Faktúra