Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/24 za plyn Ľ.Z.6 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 za plyn HT12 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 za plyn HT16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0104/24 pevné linky + TV HT16 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,41 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 pevné linky +net. aj HT16 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,90 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 pevné linky,net. HT12 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,52 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 PHM, umyváreň aút 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 197,23 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 za teplo 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 030,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/24 elektrická energia HT16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/24 elektrická energia HT16 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 260,02 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/24 elektrická energia Lip. 13 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 270,41 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/24 elektrická energia Ľ.Z.6 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 294,10 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 elektrická energia Lip.19 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 284,27 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/24 TP- Link LS105G LiteWare Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 15,36 € 11.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/24 preplatok za teplo 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 899,88 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 vyúčtovanie za teplo 1-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 322,33 € 01.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0096/24 odber kuchynského odpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 29.02.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 servis PC+ server 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/24 vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra