Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0306/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 2 895,57 € 18.05.2015 01.06.2015 Faktúra
DFBV/0313/23 vyúčtovanie za teplo 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 846,20 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0251/21 výmena termostatických hlavíc Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 2 762,15 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0282/19 teplo 5/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 760,00 € 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFKV/0002/11 553/2011elektr.kotol Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 2 755,56 € 05.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFKV/0002/11 553/2011elektr.kotol Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 2 755,56 € 02.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0752/18 odstránenie závad na elektroinštalácii Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Milan Sadloň-Sel-tech 40103871 2 740,22 € 05.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0498/23 za teplo 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 740,00 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0181/20 za teplo 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 720,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0123/24 test Beyley Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hogrefe - Testcentrum , s.r.o. 26159392 2 699,64 € 26.03.2024 02.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFKV/0386/13 Fa za el.varný kotol Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 652,00 € 17.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFKV/0386/13 Fa za el.varný kotol Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 652,00 € 07.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0866/19 sieťky a žalúzie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WIDO s.r.o. 36290581 2 640,62 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/22 oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 2 568,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 2 568,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0549/19 za teplo 9/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 550,00 € 04.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0679/22 za opravu múrika so vstupnou bránkou na LIp.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slava Shtets 50496034 2 520,50 € 06.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0782/19 orez a výrub drevín Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rastislav Belák 43414303 2 520,00 € 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/13 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 2 495,13 € 02.04.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/13 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 2 495,13 € 20.03.2013 29.04.2015 Faktúra