Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0306/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 895,57 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0313/23 | vyúčtovanie za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 846,20 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | výmena termostatických hlavíc Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 762,15 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | teplo 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 760,00 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/18 | odstránenie závad na elektroinštalácii | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Milan Sadloň-Sel-tech | 40103871 | 2 740,22 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/23 | za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 740,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | za teplo 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 720,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/24 | test Beyley | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hogrefe - Testcentrum , s.r.o. | 26159392 | 2 699,64 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 07.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/19 | sieťky a žalúzie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WIDO s.r.o. | 36290581 | 2 640,62 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 2 568,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 2 568,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/19 | za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 04.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/22 | za opravu múrika so vstupnou bránkou na LIp.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 2 520,50 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/19 | orez a výrub drevín | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rastislav Belák | 43414303 | 2 520,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |