Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0727/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,71 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0721/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,68 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0724/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 162,60 € | 05.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0707/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0706/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0705/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0715/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 162,60 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0728/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 194,82 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0725/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 48,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0720/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0719/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0718/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0717/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0716/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0701/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 185,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0700/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0699/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0711/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,64 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0723/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,27 € | 13.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0709/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,06 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |