Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0707/13 707/2013Internet H16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 11.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0706/13 706/2013popl.za mobily Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 54,97 € 10.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/13 655/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 285,92 € 18.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/13 660/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,28 € 22.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0676/13 676/2013tlač lepiek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 22,80 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0642/13 642/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 117,01 € 11.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0674/13 674/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 234,80 € 25.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0668/13 668/2013zákl.doska do PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 65,16 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/13 667/2013SW ESET Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 396,00 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/13 666/2013servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0692/13 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Fire control Ledecký 0085 100,80 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0690/13 690/2013pneumatiky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Nicholtrackt s.r.o. 31583466 327,94 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/13 664/2013vodné, 664/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 314,50 € 15.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/13 663/2013vodné, 663/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 77,82 € 15.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0680/13 680/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 78,53 € 31.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0675/13 675/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 27,34 € 29.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0670/13 670/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 80,23 € 25.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/13 656/2013kanc.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 109,69 € 16.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0669/13 669/2013čist.a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 50,93 € 23.10.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0673/13 673/2013servis hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 114,00 € 21.10.2013 29.04.2015 Faktúra