Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/15 | odvlhčenie budovy na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 1 090,20 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,72 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | prenájom sály (72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 90,60 € | 16.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | účasť na workshope | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 69,00 € | 21.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/15 | fa za teplo 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 02.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 26,04 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 13,80 € | 30.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0623/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 373,24 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0624/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 242,20 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0625/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0626/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 136,61 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0627/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,17 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0628/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0629/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0630/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,29 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |