Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0623/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 373,24 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0624/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 242,20 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0644/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,08 € | 10.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0626/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 136,61 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0627/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,17 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0628/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0628/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,06 € | 05.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0630/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,29 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 258,62 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/11 | 15/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,87 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/11 | 16/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 59,05 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/11 | 18/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 82,71 € | 13.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |