Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0409/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0307/19 | správa informačného systému - server 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,06 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0740/14 | papierové servítky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 11,42 € | 19.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 14,58 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0399/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 128,05 € | 01.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0411/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,35 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0303/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0703/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,52 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0410/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0546/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 138,52 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0302/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 94,20 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0702/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,22 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 105,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0539/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,11 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0535/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,33 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0301/19 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |