Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0127/24 za plyn HT16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0128/24 za plyn HT12 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0129/24 za plyn Ľ.Z.6 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0130/24 za plyn Lip.13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 45,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0138/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2023-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,24 € 05.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0156/24 opravná faktúra HT12,16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 28,39 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0157/24 opravná faktúra za el. energiu Ľ.Z.6 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 34,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0158/24 opravná faktúra za el. energiu Lip.13 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 26,41 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0159/24 opravná faktúra za el. energiu Lip.19 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 26,10 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0136/24 pevné linky HT16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,30 € 05.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0137/24 pevné linky +net. aj HT16 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,75 € 05.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0141/24 pevné linky + net. , TV HT12 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,48 € 05.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0135/24 PHM 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 169,79 € 04.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0051/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,45 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 44,40 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 134,54 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,33 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,40 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/24 potraviny - mrazené 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,04 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/24 potraviny - mliečne výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,56 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra