Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0816/23 pevné linky + TV HT16 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,57 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0813/23 OOPP 2023- kuchyňa, údržbár Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 700,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0815/23 PHM, kosačka, voda do ostrekovačov auta 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 168,14 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0821/23 vyúčtovanie za teplo 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 109,66 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0820/23 mobilné služby 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,10 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0811/23 centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2023 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0812/23 mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 31.12.2023 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0814/23 chladená strava 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 729,60 € 31.12.2023 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0819/23 odber kuchynského odpadu 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 31.12.2023 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0810/23 vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0809/23 vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0808/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 184,60 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0803/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 13,94 € 21.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0802/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 5,98 € 21.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0807/23 obedy v dňoch 19-21.12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 420,80 € 21.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0804/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 30,53 € 21.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0805/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 355,30 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0806/23 školenie pod názvom Snoezelen Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 634,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0777/23 jedálenské stoličky ATLAS MASÍV Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kancelárske stoličky s.r.o. 48215686 210,72 € 20.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0800/23 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 40334635 240,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra