Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2650

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/23 Vodné, stočné, zrážky Ľ5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Servis vozidla Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 394,62 € 13.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,14 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
VO/0050/23 Servis vozidla, TK, EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 394,62 € 11.09.2023 18.09.2023 Objednávka
VO/0051/23 Revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 144,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Objednávka
VO/0049/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,15 € 08.09.2023 18.09.2023 Objednávka
DFBV/0151/23 Mobil 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 36,90 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 Telefón, internet 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,27 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Plyn-Lˇ 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 288,00 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Réžia klienti 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 241,14 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 PHM 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 262,39 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 Strava klienti 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 798,76 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 40,36 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 Kontajner-odvoz stavebného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 P+K s.r.o. 35809787 199,20 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Potraviny 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 118,43 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 Dovoz stravy 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 240,00 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Oprava vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 477,35 € 23.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Vodné, stočné J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 197,15 € 23.08.2023 31.08.2023 Faktúra
VO/0046/23 Kontajner-odvoz stavebného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 P+K s.r.o. 35809787 199,20 € 18.08.2023 04.09.2023 Ekonóm Objednávka
DFBV/0140/23 Vodné, stočné, zrážky Ľ5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 275,88 € 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra