Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0111/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0137/22 | SVI - predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0113/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0045/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0274/17 | Sťahovanie klavíra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra PMP | 36701777 | 133,20 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0088/17 | Sťahovanie klavíra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra PMP | 36701777 | 133,20 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0005/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0130/23 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0368/23 | plinky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 36442411 | 32,26 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0007/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 36442411 | 32,26 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Oprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | Mesačná kontrola EPS, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | Mesačná kontrola EPS, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |