Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0069/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 595,32 € 13.07.2021 16.07.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0070/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 115,24 € 14.07.2021 16.07.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0077/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 286,20 € 27.07.2021 29.07.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0094/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 372,36 € 22.09.2021 29.09.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0107/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 425,14 € 19.10.2021 22.10.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0144/21 Čistiaci a hygienický materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 REMPO, s.r.o. 35819081 358,98 € 28.12.2021 30.12.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0003/22 Čistiaci a hygienický materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 132,56 € 17.01.2022 25.01.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0010/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 132,56 € 19.01.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 356,45 € 22.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 305,36 € 24.02.2022 10.03.2022 Faktúra
VO/0022/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 305,36 € 24.02.2022 17.03.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0068/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 164,63 € 14.03.2022 31.03.2022 Faktúra
VO/0044/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 455,44 € 04.04.2022 05.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0042/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 98,88 € 04.04.2022 05.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0091/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 98,88 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
VO/0050/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 255,04 € 14.04.2022 20.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0053/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 284,40 € 21.04.2022 28.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0107/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 255,04 € 19.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 455,44 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 284,40 € 26.04.2022 10.05.2022 Faktúra