Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0243/17 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0070/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0049/24 | DSS - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,97 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0040/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0189/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,06 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Keetec Sat Premium - GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 23,18 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | SVI - prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 23,18 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,32 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0102/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0224/21 | SVI - telefón 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 23,96 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 24,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | Demontáž GPS jednotky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0148/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0108/23 | DSS - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,11 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |