Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0357/20 | SVI - internet - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | SVI - internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | SVI - internet 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0026/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0115/22 | RFID elektronické kľúčenky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 10,20 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0057/22 | RFID elektronické kľúčenky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 10,20 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0299/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 10,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0112/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 10,22 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0032/18 | Odvoz bioodpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 10,80 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 10,90 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0020/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 10,90 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0177/19 | SVI - telefón 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 11,80 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0103/22 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0354/22 | DSS - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 11,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 12,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 12,00 € | 22.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0104/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |