Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/17 | Plyn, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | Servis akvaria, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 100,20 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | Canisterapia, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | Strava pre klientov, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 309,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Poplatok za odvozne miesto, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Nakup materialu - poziarna vetracia mriezka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Systemair | 35763434 | 163,22 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Medirect | 35693282 | 20,00 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 071,18 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Hygienicke potreby - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 459,36 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Hygienicke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 233,71 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Nakup drobneho tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,40 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | Plyn, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Vykon technika BOZP a PO, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Oprava defektu, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 18,16 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Canisterapia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 160,03 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Pranie a zehlenie, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 227,71 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/16 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Vyvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |