Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/17 | Vodné, stočné, zrážky, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | Telefón, internet, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,10 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Odvoz bioodpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 12.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | Elektrina, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 049,40 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | VI - kurz "Poradca včasnej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SOCIA Nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 216,50 € | 31.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | Plyn, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | Mesačná kontrola EPS, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | Servis akvária, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | Pranie a žehlenie, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 248,34 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | Canisterapia, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 160,03 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | Poplatok za odvozné miesto, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 154,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | Telefón, internet, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,69 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | Strava pre klientov, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 528,50 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | Včasná intervencia - telefón 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,64 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | VI - kurz "Poradca včasnej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SOCIA Nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 422,50 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | Odvoz bioodpadu, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | Elektrina, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -625,37 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | Včasná intervencia - manipulačné dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | mkn | 46844228 | 47,00 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 108,40 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ATEO | 44915071 | 31,50 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | Voda, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 012,85 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | Elektrina, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 551,80 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | Sterilizátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 830,00 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 295,78 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |