Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Kontrola bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 110,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | Telefón, internet, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,49 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/17 | Voda, vyúčtovanie 11-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,65 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Odvoz bioodpadu, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | Elektrina, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 676,27 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Elektrina, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Canisterapia, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Mesačná kontrola EPS, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Strava pre klientov, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 491,45 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Servis akvária, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | SVI - telefón, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,45 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Vodárne, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Telefón, internet, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,92 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 84,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 350,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Odvoz bioodpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 10,80 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Elektrina, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Pranie a žehlenie, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 209,18 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |