Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | Vŕtačka s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DEXIS SLOVAKIA | 31427855 | 719,86 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 69,95 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | Čistiaci a hygienický materiál - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 201,66 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/22 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNNI Trading, s.r.o. | 27802221 | 900,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | Preväzový vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 306,50 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 65,60 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/18 | Vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 247,85 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | Tlačiareň, software | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 672,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 38,90 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 336,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/22 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 432,48 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/18 | Odšťavovač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KULINA | 28904354 | 429,44 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/22 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 313,50 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 996,80 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/18 | Kamera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 378,90 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | QUILTEX | 36386448 | 913,18 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 673,98 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 072,80 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 799,20 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 65,22 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/22 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 376,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 770,58 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |