Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | Servis - práčka Miele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 144,97 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | Tepovanie - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 75,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Výtvarné potreby - farby, plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 220,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | Várnice, hrnce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GASTROLUX | 36413186 | 463,51 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 246,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | Kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PEFKOTEL LTD | 10015889Z | 408,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 111,00 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 2 084,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 535,00 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 61,50 € | 20.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 360,00 € | 24.09.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 988,80 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | Servis, kontrola a dezinfekcia klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 182,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 170,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | Lístky na loď - Bratislava - Viedeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 752,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Žiarovky, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 105,73 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 388,60 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |