Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0259/19 | Loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 51,46 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 233,13 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 900,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 13,50 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 45,07 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 44,14 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | SVI - flipchart | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 248,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 198,94 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Conrad Electronic | 28218434 | 54,03 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | Workshop "Základy krízovej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 130,00 € | 12.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 828,10 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 10,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/20 | Vybavenie do DSS - nebulizátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 103,00 € | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 83,88 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 166,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 105,40 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 186,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 332,08 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 51,70 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 759,24 € | 20.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |