Faktúry
Počet záznamov: 2761
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0325/21 | Mesačná kontrola EPS 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | Počítač All In One | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EMM | 17316280 | 1 320,00 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | SVI - seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 30,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 374,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 105,40 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 953,01 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | SVI - víkendový pobyt | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T - SKI TRAVEL spol. s r.o. | 31667562 | 602,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | Pohonné hmoty 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,47 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/21 | Inzerát - pracovná ponuka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 106,80 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 008,12 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 771,59 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | Pranie a žehlenie, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 655,72 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | Odvoz bioodpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | Plyn 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | Pohonné hmoty 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,73 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/21 | Vodárne 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/21 | Telefón, internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,21 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | GPS monitoring 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |