Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/22 | Servis akvária 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | Servis akvária 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 137,02 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | Servis akvária 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 90,84 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | Servis akvária 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | Servis akvária 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | Servis akvária 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,72 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | Servis akvária 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | Servis akvária 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | Servis akvária 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Servis akvária 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Servis akvária 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 82,51 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Servis akvária 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Servis akvária 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 65,89 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | Servis akvária 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | Servis akvária 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 86,72 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | Servis akvária 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | Servis akvária 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | Servis akvária 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 29.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | Servis akvária 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | Servis akvária 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 79,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | Servis akvária 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 129,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/24 | Servis akvária 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 54,00 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0357/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/24 | SVI teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 590,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BONAMI.CZ | 24230111 | 24,90 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,26 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Vodne, 1/2017, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,22 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Vodne, stocne, zrazky, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | Vodné, stočné, zrážky, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |