Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/22 Vodárne 5/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Vodárne 6/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 Vodárne 8/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 Vodárne 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Vodárne 6/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0343/23 Vodárne 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 Vodárne - vyúčtovanie 2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 576,64 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 Vodárne 9/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Vodárne 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 07.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Vodárne 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Vodárne 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Vodárne 5/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 Vodárne 4/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 09.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 Vodárne 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Vodárne 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Vodárne 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0403/22 Vodárne 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 31.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0352/22 Vodárne 11/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 214,97 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 Vodárne 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 06.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0378/23 Vodárne 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 31.12.2023 22.01.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 Vodárne 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 07.02.2024 23.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0055/24 Vodárne 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 06.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 Vodárne 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 08.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 Vodárne 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 06.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0262/17 Hračky - Včasná intervencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Brendon Slovakia 36827576 343,09 € 08.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0216/22 Výmena dverí na skriniach Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 brill.sk s.r.o. 52762378 4 926,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0085/20 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CAMEA SK 36468924 57,70 € 07.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CAMEA SK 36468924 205,99 € 13.05.2020 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CAMEA SK 36468924 405,40 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra