Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0288/22 | Elektrina 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 461,95 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | Elektrina, 7/2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | Elektrina 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 563,92 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0353/23 | Elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,69 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Elektrina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 534,43 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Elektrina 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 518,21 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | Elektrina 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 429,48 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | Elektrina 3/2024, doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 63,08 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | Revízia ihrísk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zamart | 47654091 | 168,00 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | Akumulátor - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | Preväzový vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 306,50 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 600,00 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Materiál - rehabilitácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 399,37 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/18 | Pranie a žehlenie, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 461,55 € | 09.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 631,92 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Pranie a žehlenie, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 708,36 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Pranie a žehlenie, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 944,90 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Pranie a žehlenie, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 772,19 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | Pranie a žehlenie, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 949,78 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | Pranie a žehlenie, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 832,11 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | Pranie a žehlenie 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 967,46 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Pranie a žehlenie, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 863,58 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | Pranie a žehlenie, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 018,40 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | Pranie a žehlenie, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 064,98 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | Pranie a žehlenie, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 062,23 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | Pranie a žehlenie 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 542,43 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |