Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0311/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,20 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,20 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43,20 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | Tovar - vrecia, gel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 468,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | Hydraulické sprchovacie lôžko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 1 700,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Učení zABAvou s.r.o. | 09831223 | 43,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 882,52 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/18 | GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 592,22 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Keetec Sat Premium - GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 23,18 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | GPS monitoring 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 32,04 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |