Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2747

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0311/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 15,60 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 20.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,20 € 15.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 16,00 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 27,20 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0406/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 8,00 € 31.12.2022 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 43,20 € 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 8,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0007/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 17.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 14.02.2024 26.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0059/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFBV/0024/17 Tovar - vrecia, gel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 UNITRADE MARKET 48029637 468,00 € 09.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0325/18 Bezzápachový kôš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 UNITRADE MARKET 48029637 698,00 € 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0303/19 Hydraulické sprchovacie lôžko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 UNITRADE MARKET 48029637 1 700,00 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0078/22 SVI - webinár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Učení zABAvou s.r.o. 09831223 43,00 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0266/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 698,50 € 12.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 975,56 € 12.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 882,52 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0278/22 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 979,20 € 05.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 860,40 € 05.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0377/18 GPS monitoring Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 592,22 € 31.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 Keetec Sat Premium - GPS monitoring Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 23,18 € 15.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 GPS monitoring 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 32,04 € 05.02.2019 21.02.2019 Faktúra