Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0396/21 | Elektrina 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 638,32 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 416,30 € | 31.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | SVI - telefón 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,44 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/22 | kancelársky softeŕ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 122,90 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | SVI - internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 072,80 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | Telefón, internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,95 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ľudmila Gažíková | 30941857 | 80,10 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/22 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 376,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | Tlač 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 99,67 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 199,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 999,24 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | Pranie a žehlenie, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,45 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/21 | Pohonné hmoty 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,28 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/22 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 432,48 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 144,95 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/18 | Vodárne, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 599,63 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | Vybavenie do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 451,58 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/18 | SVI - telefón, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,47 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 266,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 294,91 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/18 | Elektrina, vyúčtovanie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -258,16 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |