Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0321/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 618,02 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | Revízia el. inštalácie a elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 893,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 388,60 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 607,64 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | Úrazové poistenie osôb - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | 39,96 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 107,78 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 522,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | Software - antivírus ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | Pranie a žehlenie 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 938,86 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/20 | SVI - školenie, 7. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 174,67 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | Mesačná kontrola EPS, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | Canisterapia, 11/2017 a 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Telefón, internet 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,28 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | Elektrina 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 610,94 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/20 | Vodárne - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 250,61 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/19 | Odvoz bioodpadu 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | Supervízia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 70,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,90 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | Vyúčtovanie vodárne 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,78 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | Servis akvária, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |