Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2747

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0367/23 Tlač 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 100,12 € 31.12.2023 23.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0367/22 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 673,98 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0367/21 Vitamíny Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 1 720,00 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0367/18 Vysokotlakový čistič s príslušenstvom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KÄRCHER Slovakia 43967663 432,01 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0366/23 Servis akvária 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 73,20 € 29.12.2023 15.01.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0366/22 SVI - Vzdelávanie - seminár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 105,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0366/21 Kancelársky materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Tibor Varga TSV Papier 32627211 199,28 € 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0366/18 Sieťový poplatok - MediCom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 140,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0365/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Professional support s.r.o. 51644801 406,56 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFBV/0365/22 Strava pre klientov 12/2022 - záloha Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 200,00 € 09.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0365/21 Tovar do DSS Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 FAST PLUS, a. s. 35712783 129,00 € 20.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0365/18 SVI - Terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 3lobit s.r.o. 46020152 422,90 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0364/23 Vybavenie do DSS - evakuačné podložky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 2 918,40 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0364/22 Strava pre klientov 11/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 635,69 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0364/21 Tovar - potraviny na kapustnicu Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 80,63 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0364/18 Magnetické tabule Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 184,57 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0363/23 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 279,65 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0363/22 Mesačná kontrola EPS, 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 09.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0363/21 Strava pre klientov 12/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 211,72 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0363/18 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Sládeček 47872713 599,80 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0362/23 Réžia klienti 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 626,18 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0362/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Epifany s.r.o. 48261653 65,55 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0362/21 Servis - Škoda Fabia Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 DANUBIASERVICE 31397549 332,17 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0362/18 Svietidlá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELRON Elektro 35933747 146,10 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0361/23 Strava pre klientov 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 086,96 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0361/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0361/21 Zdravotnícky materiál - rukavice Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Scandi s. r. o. 36642983 848,40 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0361/18 Boccia lopty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ondrej Bašták Ďurán BASHTO 46557610 203,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0360/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 227,36 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0360/22 Servis klimatizácií Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Klima LG, s.r.o. 44462905 168,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra