Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0360/21 | Klimatizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 3 601,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 898,82 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | Pohonné hmoty 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 258,56 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/18 | Kamera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 378,90 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | Vybavenie do DSS - veža | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 333,84 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | Elektrina 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 557,81 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | SVI - internet - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | GPS monitoring 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/20 | Odvoz bioodpadu - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 38,88 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 2 604,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | SVI - internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/20 | Elektrina - vyúčtovanie r. 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 1 292,54 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | Odvoz bioodpadu, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0354/22 | DSS - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 11,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | Mesačná kontrola EPS 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |