Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0339/20 | SVI - telefón 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,52 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 770,58 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | Pranie a žehlenie 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 542,43 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,05 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/20 | Strava pre klientov 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 404,81 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 65,22 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | Odvoz bioodpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | SVI - prenájom učebne, nájomné | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 30,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | Plyn 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | Kontrola vozidla pred STK | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 33,87 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/19 | Strava pre klientov, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 380,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | SVI - telefón, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | Mesačná kontrola EPS, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 20,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/20 | Odvoz bioodpadu, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 62,64 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/19 | GPS monitoring 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | Vodárne, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 376,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/20 | Telefón 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,79 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/19 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | Mesačná kontrola EPS, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |