Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0212/22 | Elektrina 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 514,60 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | Elektrina 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 465,36 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | Elektrina 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 627,97 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | Elektrina 2/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -170,21 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | Elektrina 1/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -198,90 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | Elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 502,47 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | Elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 536,30 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,48 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | Elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 437,39 € | 12.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | Elektrina 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 458,35 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | Elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 620,86 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 693,05 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,56 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | Elektrina 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 723,22 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | Elektrina 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 555,43 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | Elektrina 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 557,81 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | Elektrina 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 508,07 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | Elektrina 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 461,95 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | Elektrina, 7/2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | Elektrina 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 563,92 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0353/23 | Elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,69 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Elektrina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 534,43 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Elektrina 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 518,21 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | Elektrina 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 429,48 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | Elektrina 3/2024, doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 63,08 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/24 | Elektrina 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 465,50 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | indigo - internationale distribution | 0 | 702,52 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |