Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 481,46 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 143,87 € | 14.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 27,60 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,38 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 008,12 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 771,59 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 132,56 € | 19.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -6,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 871,13 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 416,87 € | 14.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 338,06 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 647,33 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | Dobropis - vrátenie tovaru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -185,33 € | 22.08.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 330,54 € | 23.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | Prenájom dávkovačov - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 23.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 404,41 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |