Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 882,52 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. | 35789433 | 243,65 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | SVI - Licencia - eKarta Rodiny, rok 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 960,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0205/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 43,99 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Teplomery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 88,80 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Učení zABAvou s.r.o. | 09831223 | 43,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | SVI - Pamäťová karta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FaxCopy Pro | 47076178 | 27,99 € | 05.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | Kryty bočníc elektrických postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 751,80 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | Prečalúnenie Vojtovho stola | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 178,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | Pranie a zehlenie, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 014,08 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | Pranie a zehlenie, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 018,45 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Pranie a zehlenie, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 227,71 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | Pranie a žehlenie, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 946,61 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | Pranie a žehlenie, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 123,07 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | Pranie a žehlenie, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 037,12 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | Pranie a žehlenie, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 052,53 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | Pranie a žehlenie, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 932,97 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | Pranie a žehlenie, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 088,02 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | Pranie a žehlenie, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 248,34 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | Vaky s oporou hlavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 1 980,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 120,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |