Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0092/22 | Telefón, internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,41 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Telefón, internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,14 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | DSS - telefón, internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,33 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | DSS - telefón, internet 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,50 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Telefón, internet 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,08 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | Telefón, internet 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,42 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,06 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,94 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,19 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,72 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | DSS - telefón, internet 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,98 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | DSS - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,52 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | DSS - telefón, internet 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,23 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | DSS - telefón, internet 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,13 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Telefón, internet 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,97 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | Telefón, internet 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,85 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | Telefón, internet 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,11 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Telefón, internet 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,28 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | Telefón, internet 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,32 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,32 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | DSS - telefón, internet 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | DSS - telefón, internet 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,32 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,79 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Nakup materialu - plavajuca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TB&O Czech Republic s.r.o. | 24232726 | 272,52 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" | 2099705 | 840,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | medicínsky nábytok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 565,96 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |