Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0003/21 zdvíhacia kazeta Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 3 090,00 € 07.10.2021 10.10.2021 Faktúra
DFKV/0004/21 Stropné zdvižné zariadenie Human Care Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 VELCON 36056677 6 180,00 € 06.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0310/23 Oprava stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 292,13 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 Servisná prehliadka - stropné zdvižné zariadenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 288,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Oprava stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 860,04 € 24.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Servis - zdvižné zariadenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 190,94 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Servis stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 552,26 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0324/22 Servisná prehliadka stropných zdvihákov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 225,00 € 08.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0018/24 Oprava stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 302,88 € 31.01.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0235/21 Tepovanie kobercov a áut, čistenie dlažby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 710,00 € 26.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0227/22 SVI - tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 120,00 € 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 Tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 410,00 € 12.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0190/23 Tepovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marcel Keszeg 45429031 530,00 € 03.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0027/17 Seminar - sprava registratury a dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 40,00 € 14.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 Servis kosačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OMNIA MOTORS 35787058 124,19 € 13.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0153/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 117,96 € 03.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 351,31 € 02.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 496,14 € 02.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 9/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 121,99 € 02.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 600,75 € 01.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 953,01 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 12,07 € 06.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 480,05 € 01.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 852,43 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 864,50 € 01.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 065,66 € 01.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 061,64 € 07.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 101,34 € 05.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 478,37 € 01.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 567,99 € 01.07.2022 02.08.2022 Faktúra