Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0369/23 | trubice do osvelenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 274,95 € | 29.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 124,50 € | 26.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,70 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,99 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,40 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 231,82 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,57 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 10,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 105,40 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,66 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,28 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 316,62 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 206,93 € | 20.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 599,63 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,57 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 267,23 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |