Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2747

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/20 Páska do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 18,82 € 05.02.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 Prenosový pás k tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 224,09 € 17.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Toner, páska do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 136,19 € 18.06.2020 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 84,72 € 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 187,81 € 21.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 441,77 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 44,83 € 18.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 165,37 € 12.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 288,05 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 Toner Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 133,39 € 05.11.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 Toner Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 91,26 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0352/21 Toner Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 81,46 € 08.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 Toner Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 118,99 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0391/21 Toner Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 406,45 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 79,26 € 25.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0297/22 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 173,27 € 13.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0017/24 Tonery Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 143,88 € 31.01.2024 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/19 Servis - Renault Kangoo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autoslužby - ČOKY Oto Csóka 40699510 2 084,00 € 11.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Servis - Renault Kangoo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autoslužby - ČOKY Oto Csóka 40699510 535,00 € 16.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 Prezutie pneumatík - Škoda Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autoslužby - ČOKY Oto Csóka 40699510 20,00 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0062/20 Respirátory Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 270,00 € 09.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 Vitamíny Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 1 700,00 € 14.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0067/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 15,22 € 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 62,12 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 19,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 65,70 € 02.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0367/21 Vitamíny Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 1 720,00 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0039/22 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 75,06 € 15.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 93,50 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 100,00 € 26.07.2022 02.08.2022 Faktúra