Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | Prenosový pás k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 224,09 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | Toner, páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 136,19 € | 18.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 84,72 € | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 143,88 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0233/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 2 084,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 535,00 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 270,00 € | 09.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | Vitamíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 700,00 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 15,22 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 62,12 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 65,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/21 | Vitamíny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 720,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 100,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |