Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0322/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 008,12 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 132,56 € | 19.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 356,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 164,63 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 255,04 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 284,40 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 634,66 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 871,13 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 183,58 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 385,18 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 312,82 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 828,10 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,68 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 416,87 € | 14.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 771,56 € | 21.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |