Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 46,40 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,20 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Žiarovky, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 105,73 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 166,46 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 46,49 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Zemny plyn, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | zemný plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | zemný plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/21 | zdvíhacia kazeta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 07.10.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Zdravotnícky materiál a vybavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 442,50 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 746,40 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 500,77 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 499,50 € | 15.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Erika Mušková - PRO Life | 50394002 | 422,50 € | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 146,00 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |