Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0163/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 103,47 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 41,30 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 43,99 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 32,49 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 61,98 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 64,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 17,19 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | Drobný tovar do DSS - nožičky ku skriniam | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nobio s. r. o. | 52304663 | 82,18 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 17.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 247,94 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | DSS - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,44 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | DSS - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 11,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | DSS - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,38 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | DSS - telefón 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,16 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | DSS - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,97 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | DSS - telefón 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,54 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | DSS - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,11 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | DSS - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,41 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | DSS - telefón, internet 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,40 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | DSS - telefón, internet 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0297/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,94 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,03 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,06 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,27 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |