Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/17 | Nakup materialu - koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 158,20 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Graficky dizajn - letaky Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Letaky - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 167,94 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Medirect | 35693282 | 20,00 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Nabytok - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 398,64 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Nakup tovaru - nabehy pre voziky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 103,20 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 071,18 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Hygienicke potreby - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 459,36 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Hygienicke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 233,71 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Vyvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Nakup drobneho tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,40 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 61,08 € | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Servisne prace na polohovacom lozku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 115,48 € | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Predplatne casopisu na rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Poskytnutie skolenia - vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 960,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | Plyn, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Vykon technika BOZP a PO, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Oprava defektu, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 18,16 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Canisterapia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 160,03 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Pranie a zehlenie, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 227,71 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Prezutie pneumatik, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 66,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Vcasna intervencia - Telefon, internet 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,64 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Poplatok za odvozne miesto, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |